项目计划书汇总【15篇】
时间过得真快,总在不经意间流逝,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,是时候开始制定计划了。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢?以下是小编收集整理的项目计划书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
项目计划书1
一、公司摘要
*国际旅行社
总经理:
财务主管:
营销部经理:
公关部经理:
人力资源部经理:
主营产业:旅行社
主营产品和服务:以“绿叶不忘跟的恩情”为主题口号,开展“寻根-探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”等一系列主题旅游活动。并承办国际国内外旅游项目,代办机票,船票,火车票,代办护照,代订课房餐饮等服务。
竞争优势:1。本土优势 2 。差异性营销战略
成立时间:XX年10 月1日
地点:乌鲁木齐北京北路15 号
联系电话:-联系人:陈经理
公司宗旨:一切为了旅客,为了一切旅客,为了旅客一切。
公司目标:争取第一年接待旅客达5000人,促进两地之间的交流与发展。
二、竞争情况及市场营销
我们做了非常细致深刻的市场调研,目前乌鲁木齐旅游市场大概有150 个左右的旅行社,基本已经处于饱和状态。许多旅行社效益下降,面对激烈的竞争,很多旅行社只是一味的打价格战。我们作为新进入市场的旅行社,要打倒对手,应该在营销策略,理念,战略方面独树一帜,别出心裁。
比较新老旅行社的优势劣势:
那些老旅行社的优势在于,先进入市场,对与旅行社业务相关的各个环节各个部门比较熟悉。他们大多采取无差异营销战略,这样做的好处在于节约了成本。因为无差异的广告宣传可节约促销费用。不进行市场细分,也减少了市场调研,产品研制与开发,以及制定多种市场营销战略,战术方案带来的诸多开支。
但也该看到,旅客的需求和偏好具有极复杂的层次,某个产品受市场普遍欢迎是很少的。即便能一时的赢得某个市场,但竞争者之间如此仿照,就会造成市场上某个部分竞争非常激烈,其他市场部门需求却未能满足的后果。
而我们的优势在于,我社的总部设在重庆,这里是新疆乌鲁木齐分社,我们针对新疆市场开发的旅游产品,由于本土的优势,会在价格上具有无可比拟的优越性,一般竞争者很难与我们竞争。
再者,根据乌鲁木齐旅游市场的现状,我们采取差异化的营销战略,正好满足那部分没有被满足意愿的旅客群体。我们这次开发的产品,采取主题营销的理念,是以“绿叶不忘跟的恩情”为主题口号,开展的“寻根-探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”等一系列主题旅游项目。
根据我们调查,新疆的外来人口中,来自重庆,四川的占了很大部分。很多人一别家乡几十年,对故土怀有深深的眷念。他们在新疆安家立业,稳定下来后,都希望有机会携家带子,重回故土走一遭。我们紧抓这一目标群体,认为具有很大的市场潜力。
根据市场调研分析结果,我们还在营销方面做了以下策略:
1、注重整体旅游产品的设计和产品的创新设计。创新是旅行社发展的`灵魂。
2。市场定价要充分考虑到成本,市场,营销目标,政策,产品品质等因素,在定价策略上采取满意定价法,既保证获得一定的初期利润,又能被广大旅客接受。另外在心理定价策略上,可采取吉祥数定价策略,根据人们对数字的的迷信和禁忌采取策略。
3、促销。将有关旅行社及其产品的信息,通过各种宣传,吸引,和说服的方式,传递给目标消费者,促使他们了解并信赖我们的产品和服务,引导他们购买,达到扩大销售的目的。我们可以制作一些非常精美的旅游宣传小册子,或请专业工作人员设计全面周到具体的网页,以方便旅客了解最新消息。
总之,旅行社之间的竞争是相当激烈的,要想在竞争中立于不败之地,就必须要有优于竞争对手的产品和服务。由于科技的进步,以硬件为手段的竞争在市场竞争中收效不大,且容易被竞争对手效仿。因此我们认为旅行社之间的竞争主要是以服务为基础的软性竞争。我社将本着一切为了旅客,为了旅客一切,为了一切旅客的宗旨,真诚的为旅客服务。
三、旅行计划
日程安排 城市 交通工具 观光内容 住宿
第一天 乌鲁木齐—重庆 飞机 北温泉,重庆人民大礼堂 重庆宾馆
第二天 重庆 豪华旅游巴士 瓷器口,红岩村,渣滓洞白公馆,大都会购物广场,南滨路火锅名吃 重庆宾馆
第三天 重庆—永川—大足—重庆 豪华旅游巴士 茶山竹海,重庆野生动物园,大足石刻, 重庆宾馆
第四天 重庆—奉节 豪华客轮 酆都鬼城,石宝寨,张飞庙,白帝城 奉节宾馆
第五天 奉节—武汉 豪华客轮 长江三峡(瞿塘峡,西岭峡,巫峡)悬棺,神女峰 湖宾花园大厦
第六天 武汉—乌鲁木齐 软卧 赏沿途风光 火车
四、公关部计划书
我部位处旅行社前端,是我旅行社形象代言,我们坚持“一条龙服务,随时为您提供优质服务。我们的24小时在线服务热线为:
13201365796 张小姐 0991-7844450 张先生
我部机构功能主要有:拟订旅行社公关计划,指导本部门工作,协调部门与旅行社与外部有关组织关系,定期向总经理汇报工作,提供各种信息咨询。
我部计划共分六个部分:
(一 )公关工作人员素质要求:
职业道德 :真诚,可信,乐于助 人,无私,勤奋努力
公共意识 :具有情感意识,创新意识,形象良好,公众人士形象
心理素质 :乐观,自信,坚强,开放兼容
沟通能力 :积良好的口头,书面,形体能力于一体
处事态度 :坚持创造快乐和谐的工作,处变不惊,临危不乱
公关主体个人化:培养我旅行社的金钥匙人物
旅行社形象主要体现在顾客心中,优秀接触的服务工作人员可以为旅行社带来好的名声,现在个企业都培养各自的紧钥匙任务作为企业形象代表。
(二.) 公关客体:
1.与各宣传媒体和地边旅行社协调发展,前者加强宣传,后者共同进步
2.新疆旅行社众多,但主营“新--重”游的占少数,因此,在这条线路上我们有足够的空间做得更好.
3.支持政府部门的工作,正常纳税,不违纪违法,争取各种优惠政策。
4.与酒店,交通,景点,景区消费场所协调发展。
(三.)公关手段:
1.信息宣传:大众传播媒体,树立企业形象,与记者建立良好的关系,宣传与我旅行社有利资料。
2.收集信息:舆论监督,民意测验,在我旅行社进行的民意测验调查中。72%的人愿意到重庆去游玩,这证明了我们研制开发的路线是可行的。
3.联络情感:通过赠送纪念品等方式,加强我们与顾客间的联系,争取回头客和赢取潜在客人的好感。
4.优化服务:网上购票,咨询;电话咨询;各种宣传单,方便旅客了解我旅行社。
5.服务社会:参加公共活动,资助社会福利,提高社会知名度。
(四).收集八方信息:
1.我社形象:知名度,美溢度,支持率
2.产品信息:主营“新-重”“寻根探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”
3.公众信息:
公众年龄: 18-25 23%;26-40 40
%;41-60 22%;60以上 15%
文化程度:高中以下,13
%;大专,30%;本科以上,40%
性 别:男,42%;女,58%
4.公众需要:团体游,个人出行,家庭出游,全包价,办包价;对吃,住,行,风俗习惯的不同需求。
(五)内部信息;
1.内部指导我社正常运行的信息获取途径有:网络;报表,营业统计,财务分析;工作报告;内部行文指示;工作笔记;内部刊物;通信工具。
2.外部旅行社发展指南:公共刊物,统计资料;旅游贸易会,洽谈会;旅游信息反馈;各行业交流;问卷调查
3.坚持有效,适用,适时,真实,适量,新鲜,及时的信息原则。
(六) 年度计划:
我社属乌鲁木齐重庆分社,成立时间XX-10-1。下年我公关部计划有下:
1.统计新疆现有旅行社开往重庆游的路线。
2.推广我社特色路线,(有条件的做一次“新-重”记者游)。
五、统计部门工作人员分配,增加总做工作人员,扩大部门建设。
(七) 部门管理:
1.工作人员管理:工作人员有三(洪红 张鹏 王公安)
2.经费管理: 20万元合理利用
3.信息管理:收集竞争对手信息,扩充实力。
4.与上游企业联系:和酒店,航空公司,交通部门,景区,购物部门等,建立长期的友好合作关系。
六. 财务部门分析计划:
1、 筹集资本本社总资本300万元,是通过集资实现的:
现任总经理田科出资80万元,其余7人每人出资30万元。本社主要分4个部门:财务部、营销部、公关部、人力资源部。由于旅行社刚成立,所以对于各社的资本需要量只能是初步的预测。
在预测之后,对各社资本的分配是:营销部由于要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安排了36万元的资金,公关部与上游企业和地接社联系安排了20万元,人力资源部15万元,另外还有20万元用于购车,再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用,此外,还有100万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金。至于预算方面,初步是:到年末达到净收入180万元。
2、 资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。营销部:新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部:与上游企业和地接社联系;人力资源部:招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置,以及到月末年末分发工资、奖金,对于工资的安排是:总经理1800元每月,各部门经理1500元每月,业务员1200元每月。奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为XX元。
3、 股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题。我们现在的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外,余下7人每人5%,剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金。
4、 保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理:每次销售产品后的收入上交财务部,企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说,团队的收入有两种情况。一是:现收;二是:应收账款。对于这两者,应收款是管理的重点,即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金,而且,也会产生坏账的风险。这就需要公司制定相应的信用制度,来规避风险。同时,应根据旅行社的行业特点,挂账就应严格审查挂账的依据,防止业务员的暗箱操作。当然,采取一定信用策略,也是企业参与竞争的必要手段。同时,应严格遵守收支两条线的原则,禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取成本。
5、 信用和收款财务部要制定信用政策,催收旅行社的应收账款。与各地接社和上游企业结清帐。
6、 保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、工作人员以及组团后旅客的人身财产保险,如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司,保证了经营活动可以更加大胆地进行。
7、 团队核算本社在团队核算中都已采用了单团核算体系,来进行旅游团队的基本财务核算。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象,进行独立的财务记录和分析。这样处理的好处就是通过缩小核算单位,将每个团的盈亏责任落实到具体的业务员身上,并能掌握每个团的具体情况。
8、 最后,对于节省资本方面,我们考虑:降低交通费,通过利用业务量来与航空公司谈判;而地接费可通过招标等手段来减低成本。现代企业的竞争,主要就是采取低成本策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争激烈的行业,成本支出的控制则尤为重要。现在,公司对成本的控制只是用毛利率来加以限制,其实可以引入标准成本来加强控制。
如:对常规路线可让业务部门和财务部门共同制定出淡、旺季团队标准成本和标准报价,即通过团队的实际成本和标准成本的对比,来找出其中的差异,并督促业务部门向标准指标努力。这样财务也可以根据标准来判断成本支出的合理性。
当然,在采用毛利率和标准成本控制下,也应同时制定相应的激励机制。如:可设立成本节约奖、销售冠军奖等,来调动员工的积极性。而奖金的支出应从管理费列支。对于非常规团队在制定线路时,也应测算出相应的成本来。实际上,这种个性化旅游在未来的旅游市场一定会占有相当的比例。
项目计划书2
一份合格的创业计划书是经过千锤百炼的,并且有高度的可行性。创业计划是创业者叩响投资者大门的“敲门砖”,一份优秀的创业计划书往往会使创业者达到事半功倍的效果。
一、创业项目运营模式
技术合作形式。结合我们是商务、休闲咖啡专卖店的特点,建议合作者在高档写字楼、CBD商圈、高科技园区、网吧、车站、电影院、码头或其他有市场空隙之处等地域选址;统一装修风格、统一产品;总部提供技术支持(包括人员培训)和产品(咖啡豆、茶)配送。
二、产品和服务
1、产品和服务描述
出售咖啡、茶类、酒水、简餐等商品,并为客人提供优良的环境和服务,让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感,使咖啡吧成为商务休闲、情侣聚会的好场所。
这些业务与投资场所业主的产业没有冲突。反而可以与投资场所业主的客源优势互补。
2、创业项目竞争比较
同行竞争格局对我们有利,能更好的提升我们的知名度.。相对而言,我们管理水平、产品和服务质量,都占有相当
3、资源、技术
咖啡店是要求规模和档次的行业,也是一个对产品和服务要求严格的行业,毕竟其带有高消费色彩,消费者必然在意自己消费价值的充分体现。要达到这些,对投资者的资源、技术有很高的要求。投资者选择加盟合作方式,一方面获得了充分的资源、先进的设备和技术,一方面也避免了不少经营风险。
三、市场分析
1、市场需求
(1)稳定的老客户资源。
(2)写字楼与宾馆客源。
(3)购物娱乐场所。
(4)成熟居民小区
(5)外企及本地区众多的IT类企业、公司等新兴产业。
(6)如本区域各种学校众多,当中的教职工和学生情侣也是潜在客源。
2、行业发展趋势
(1)咖啡消费市场发展迅速,已经成为城市消费一大潮流,市场前期培育已经结束。雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂,根据一项在12个内陆城市的调查,32%的城市居民喝咖啡。过去一年内喝过速溶咖啡的人口比例在30%以上的地区除了上海之外,还有昆明、厦门、杭州和天津。
2)咖啡消费品位越来越高,文化的魅力就是市场的魅力。单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了,消费者开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣。
(3)教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率相关大学生咖啡厅创业项目计划书范文大学生咖啡厅创业项目计划书范文。意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象征优势阶层的生活方式。
(1)与强势品牌店的'间接竞争。
目前各大城市中星巴克(StarbucksCoffee),以及来自台湾的老树咖啡、两岸咖啡等等都在平分秋色。
(2)直接竞争对手。小型咖啡厅受众人群向对较小,方圆1公里以内没有其他咖啡厅是必要因素。
(3)营销规划
利用加盟店品牌和资源优势,迅速建立比利时皇家的知名度、美誉度,稳固住老客源。
四、推广计划
(1)宣传
针对高档小区内的居民,可在附近购物场所的停车场内,向有车族派送精美广告单页(DM)和小礼品,单页也可做成优惠券形式。
(2)事件营销
①学生派对、读书活动。联系加盟区域几个重要高校的学生会组织,举行一些沙龙派对、读书活动,照样有利于提升品位,吸引学生和年轻人消费。
②时机成熟的时候,也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题的征文活动。
(3)服务营销
①建立会员卡制度。
卡上印制会员的名字。会员卡的优惠率并不高,如9.5折。一方面,这可以给消费者受尊重感,另一方面,也便于服务员对于消费者的称呼。特别是如果消费者和别人在一起,而服务员又能当众称他(她)为*先生、小姐,他们会觉得很受尊重
②个性化服务。
在桌上放一些宣传品,内容是关于咖啡的知识、故事等,一方面可以提升品位,烘托气氛,也增加消费者对品牌好感。 为多位一起来的消费者配备专门的讲解人员。如果他们感兴趣,可以向他们介绍各种咖啡的名称、来历等相关知识。也可以让其参与咖啡的制作过程。
咖啡厅创业项目不但在店面设计上要下功夫,在咖啡制作上也要注重特色,这样才能迎得顾客的喜爱。
附:咖啡店投资的经营技巧
现在餐饮行业的市场竞争是相当的激烈,投资加盟者要想更好的通过某个项目在餐饮行业中抓住商机赚到更多的钱不是一件容易的事情,因为需要投资加盟者从多方面思考的,因为对于投资者来说,在经营某个项目时只有做好充分准备,你们投资者在经营这个项目的时候就容易的多。下面我们就对经营咖啡店要注意的内容做了以下介绍。
投资加盟咖啡店环境:餐厅内部环境的好坏也影响着餐厅的经营。因为任何一个人都愿意拥有一个温馨、舒适的进餐环境。餐厅内部装饰要做到以下几点:餐厅内的地面、墙壁、门窗等一些装潢设计要给人一种温馨、舒适的感觉。
菜单的内容与材料要清晰,菜单的封面设计最好给人一种新颖感。环境的整洁性。这就要求餐厅桌椅要摆放整齐,做到桌腿一条线;餐桌、椅腿及摆台的盘子横看成行,竖看成列;餐厅的墙壁、饰物、地面、桌面要干净无尘。
餐厅的环境要与顾客的性别、年龄相适应。服务人员的制服具有标志性和影响性。服务人员的制服要与餐厅的风格保持一致。有特色的制服不但能烘托气氛,也可以起到推销作用。餐具要讲艺术性大学生咖啡厅创业项目计划书范文工作计划。
投资加盟咖啡店餐厅位置:餐饮业与其他企业不同,它是将顾客吸引到餐厅来消费,而不是将产品从生产地向顾客消费地输送。所以说,餐厅位置选择的好坏对餐厅经营有很大的影响。
选择一个好的位置是餐厅产生和发展的前提条件。餐厅位置的选择与餐厅经营的其他因素相比,它具有稳定性和长期性的特点。因此,餐厅位置一经确定,一般不能更改,否则会浪费许多资源。影响餐厅选址的因素前已述及,在此不再赘述
投资加盟咖啡店服务因素:餐饮业是一种服务性的行业,服务就是餐厅的生命线。从另一方面来讲,餐厅的有形设施只有通过服务才能体现其价值。
总之,在投资加盟咖啡店的时候,投资者要注意咖啡店的环境,因为一个良好舒适的环境会给销毁这带来愉悦的心情,在此就要注意咖啡店餐厅的位置,选好一个合适的位置是很有利的,最后就是要注意服务上要热情,周到。只有考虑到这些因素,才能在投资加盟咖啡店的时候生意越来越好。这也是经营的一种技巧,相信会给投资的朋友带来一定的帮助。
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项目计划书3
一、项目概况
本项目位于关山二路以西,武昌煤气厂以东,为国际企业中心北区。总面积为60722平方米(约95亩),扣除代征道路后,实际可用地为49138平方米(约77.7亩)。
二、目标客户的描述
完成资本原始积累后,有能力购置物业进行事业扩展的中小型企业。行业特征为低噪音、无异味的电子、信息工程等;用途为研发及办公。
三、项目定位
本项目应成为具有良好景观和设施配套,便于企业经营,满足企业形象需求的优质研发区。其市场空间在于切入写字楼与数码港之间的市场空档,以相对低廉的价格提供写字楼的品质
1、建筑风格:简约、具科技感、显示现代化的办公形象、每栋建筑具有良好的可识别性
2、道路系统:以效率为先,可便捷直达每栋办公楼。快车道宽度以6米为宜,每侧人行道宽度为2米左右。
3、配套设施:考虑企业会所、集中停车场、篮球场、网球场和室外公共交流区。配套的重点是企业会所,其内设置多功能厅、健身及餐饮功能,以满足企业对外活动需要。
4、景观系统:以道路两侧绿化及庭院绿化为主,形成良好的交通景观和空间效果。局部考虑设置水景点缀。布置篮球场等体育设施。
四、开发计划及成本分析
根据实际用地面积,考虑与煤气厂的隔离情况,预计该地块可开发面积为54000平方米,折合容积率约1.18。其中会所约为4000平方米,实际可销售面积为50000平方米。
1、开发计划
20xx年2月完成方案设计和报批
20xx年3月10日前完成市政管线及首期三个组团(面积约29000平方米)的施工图设计
20xx年3月-5月销售准备期:模型、3D动画片、宣传册及广告计划;销售人员的培训和销售价格体系的确定;按揭银行的选择。
20xx年4月10日前完成施工图报审;施工、监理招标,办理建设工程规划许可证和施工许可证;完成景观设计
20xx年5月前首期组团开工,同时进行外围景观施工,参观走廊的.设置
20xx年6月开始内部推介,推介价:1900元/平方米,销售价95折
20xx年7月进入正式销售,起价:元/平方米,均价:元/平方米
20xx年8月进行水电报装,土建工程完工
20xx年7月底完成余下施工图的设计和审批手续
20xx年9月,二期组团(2万平方米)开工,会所开工
20xx年10月,完成景观施工和市政配套,首期组团建成
20xx年11月,会所进入装修
20xx年11月,起价:元/平方米,均价:元/平方米,二期开盘
20xx年1月,二期组团进行土建工程完工
20xx年3月底,国际企业中心研发区建成
20xx年6月,应累计实现销售25000平方米
20xx年12月,全部销售完成
2、成本分析
国际企业中心建设投资估算表
序号费用名称计量单位规模指标(㎡)单项指标(元/㎡)估算投资(万元)备注
1土地费用1419
1.1三通一平费㎡ 51598 5 25.80
1.6地价㎡ 50000 278.64 1393.2按每亩18万元计算
土地费用楼面价283.64
2前期费用153.9
2.1土地测量、地质勘测费㎡ 54000 3 16.2
2.2建设规划设计费㎡ 25 135
2.3施工图审查费(抗震、技术安全检查)0.5 2.7设计费×2%
前期费用楼面价28.5
3取得规划许可证前的规费54
3.1垃圾处理费㎡ 54000 10 54
前期规费楼面价10
4工程造价5655.32
4.1主体部分㎡ 54000 4542.92
4.1.1土建工程㎡ 620 3348
4.1.2门窗㎡ 39 210.6按建筑面积15%(8100㎡);彩铝单层窗260元/㎡计算
4.1.3外墙㎡ 80 432按建筑面积80%(43200㎡);100元/㎡计算
4.1.4电梯安装㎡ 77.78 420按12部计算
4.1.5不可预见费132.32取3%
主体部分楼面价841.28
4.2建设配套费㎡ 1112.4
4.2.1区内道路排水、停车场等㎡ 54000 80 432
4.2.2绿化工程㎡ 50 270
4.2.3市政配套㎡ 70 378
4.2.5不可预见费32.4取3%
建设配套费楼面价206
工程造价楼面价1047.28
5建设期间税费202
5.1质量监督费600×54000×2% 64.8
5.2建设单位管理费30约设计费的40%
5.3发展新型墙体材料专用费用㎡ 54000 3 15.2
5.4商品混凝土保证金10
5.5建设工程竣工档案保证金㎡ 54000 0.5 2.7
5.6工程监理费30约设计费的40%
5.7卫生防疫审查费㎡ 54000 9 48.6
5.8灭鼠费㎡ 54000 0.5 2.7
规费楼面价37.41
6会所分摊费用400按会所造价1/3
会所分摊㎡ 50000 80
7管理费用84.83工程投资×1.5%
管理费用楼面价15.71
8财务费用956.28总投资×6%×2
财务费用楼面价177.08
9营业税均价2000元113 610.2取5.65%
10综合造价9535.53
综合造价楼面价1765.84
以2000元/平方米均价计算,则利润率为11.71%。
五、资金安排计划
1、销售安排
按以下销售价格预计:
均价1850元:实现20000平方米,总价:3700万元
均价2100元:实现30000平方米,总价:6300万元
会所按800万元作价转入管理公司经营
总计:10800万元
2、销售资金回笼估算
销售周期为18个月。销售费用预计:100万元
20xx年计划销售20000平方米,预计回款2500万元
20xx年全部销售完成,回款6000万元
2005年回款1500万元
3、开发资金安排
基建总投资:5655.32万元;税费及管理费用:500万元;
销售费用:100万元
基建周期:一期:20xx年3月-8月
二期:20xx年7月-12月
开发资金:20xx年预计需基建资金4524.256万元,税费及管理费用450万元,销售费用70万元。共计:5044.256万元
20xx年预计需资金1211.064万元
六、风险分析
1、成本控制风险:
2、施工质量风险:
3、营销风险:
项目计划书4
一、概述
1、名称、地址、联系方法等 2、得自然业务情况 3、得发展历史 4、对未来发展得预测 5、本与众不同得竞争优势或者独特性 6、得纳税情况
二、研究与开发
1、研究资金投入 2、研发人员情况 3、研发设备 4、研发得产品得技术先进性及发展趋势
三、产品或服务
1、产品得名称、特征及性能用途 2、产品得开发过程 3、产品处于生命周期得哪一段 4、产品得市场前景和竞争力如何 5、产品得技术改进和更换代计划及成本
四、管理团队和管理组织情况
1、得管理机构,主要股东、董事、关键得雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门得构成等情况
2、管理队得战斗力和独特性及与众不同得凝聚力和团结战斗精神
五、茶叶行业、市场与竞争
1、目标市场a) 细分市场b) 目标顾客群c) 5年生产计划、收入和利润d) 市场规模、目标市场所占份额e) 营销策略 2、行业a) 行业发程度b) 行业发展动态c) 行业总销售额、总收入、发展趋势d) 经济发展对该行业得影响程度
e) 对行业得影响f) 发展得决定因素g) 争战略h) 行业门槛 3、竞争a) 主要竞争对手b) 竞争对手得市场策略及所占市场份额c) 竞争对手可能出现得新发展d) 竞争策略e) 在发展、市场和地理位置等方面得竞争优势f) 竞争压力得承受能力,产品得价格、性能、质量得市竞争优势
六、营销策略
1、营销机构和营销队伍 2、营销渠道得选择和营销网络得建设 3、策略和促销策略 4、价格策略 5、市场渗透于开拓计划 6、市场营销中意外情况得应急对策
七、生产经营计划
1、新产品得生产经营计划 2、现有得生产技术能力 3、品质控制和质量改进能力 4、现有得生产设备或者将要购置得生产设备 5、现有得生产工艺流程 6、生产产品得经济析及生产过程
八、说明
1、投资计划:
a) 预计得风险投资数额
b) 风险企未来得筹资资本结构安排
c) 获取风险投资得抵押、担保条件
d) 投资收益和再投资得安排
e) 风险投资者投资后及财务报告编制
g) 投资者介入经营管理得程度
2、需求
a) 资金需求计划:为实现司发展计划所需要得资金额,资金需求得时间性,资金用途(详细说明资金用途,并列表说明)
b) 方案:所希望得投资人及所占股份得说明,资金其他来源,如银行贷段等。
九、财务计划与
1、过去三年得现金流量表 2、过去三年得资产负债表 3、过去三年得损益表 4、过去三年得年度财务总结报告书 5、今后三年得发展预测
十、风险因素
1、技术风险 2、市场风险 3、管理风险 4、财务风险 5、其他不可预见得风险 6、风险控制和防范手段
项目计划书5
度假酒店的定义
度假酒店是以接待休闲度假游客为主,为休闲度假游客提供住宿、餐饮、娱乐与游乐等多种服务功能的酒店。与一般城市酒店不同,度假酒店不像城市酒店多位于城市中心位置,大多建在滨海、山野、林地、峡谷、乡村、湖泊、温泉等自然风景区附近,而且分布很广,辐射范围遍及全国各地,向旅游者们传达着不同区域、不同民族丰富多彩的地域文化、历史文化等。
一、招商策略
招商策略:立足济宁、面向全省
以济宁为重点,在确保济宁地区招商工作全面、顺利开展的同时,并确立招商部门安排出招商力量,对外地运用电话、传真、网络、dm等现代化通讯手段进行招商。效果理想的情况下,在保证北京地区招商指标的同时,随时进行调整加大外地招商力度。
二、招商项目背景介绍
北欧风情水上乐园是济宁最大的水上游乐园世界。隶属济宁市北欧风情渡假酒店,地处城区东南部,紧依北湖风景区,位于济邹路与火炬路交汇处,交通便利,位置优越。酒店占地240余亩,背依青山,面迎碧波,山水相间,风光秀丽,风景宜人。中西合璧、原木楼阁式的建筑与山、水、林相映成趣,展现出一幅中国水墨情调诠释下的北欧重彩油画,是休闲、渡假、旅游、观光、娱乐的世外桃源。
设备最多最先进的水上乐园,它一天的游客吞吐量为达到万人,它的目标是在5年内跻身全省水上公园前十名的行列。有多年水上乐园管理经验。北欧水上乐园占地3万平方米,由国际知名的xx公司设计。园内水处理系统引进世界最先进的臭氧水储环处理系统,不仅能够使水质完全符合国家质检部门的要求,更能在完全不刺激眼睛和皮肤的情况下,消灭水中出现细菌的苗头,使园内用水变的更纯净,更安全。园内所有水上游乐设备均由世界级水上设备公司设计及提供。游客坐、人造沙滩、凉亭、等富含北欧人文气息,特别适合喜欢体验新鲜感受的游客;有水上过山车之称的喷射滑道能带给游客难以置信的滑行体验,非常适合喜欢挑战刺激的年轻游客;另外还有目前水上乐园行业里最新的设计合家欢组合滑道,它是世界上首条运用新型高技术设计的惊险度极高的水上滑道,特别适合家人和朋友共同体验。水上乐园还拥有疯狂游玩池项目,它是济宁最大主题式的水上游玩区,有着各种不同的水滑道和玩水活动提供不同年龄层的游客无 (创业指导) 穷的欢乐;加上离心滑道和高速滑道等水上游乐设备,都非常适合喜欢跳战刺激的年轻人,以及特别为儿童而设计的滑道及儿童戏水池等等。
水上乐园除了所有的硬件设备达到国际领先水平之外,为了更贴近广州市民的需求,水上乐园的开园时间会由上午一直持续到夜晚,使游客不仅能享受到白天的日光浴,也能在下班后与家人和朋友享受月光下的浪漫。此外,园区内还可以欣赏到风情表演,篝火晚宴、海鲜美食等让你品尝到各种美食小吃。
水上乐园内的各项水上游乐设备既适合家人朋友游玩,也适合情侣共渡假日;最纯净的亲水乐趣既能驱除城市压力,消暑降温,也能增进人与人之间的感情,它将是市民在夏日里最佳的.休闲选择。
水处理、水质化验
水上乐园引进国际先进的臭氧水循环处理系统,确保水质符合标准,使园区内的水不但具有无臭无味的显著特定,而且在不伤害人体肌肤的前提下杀灭人体皮肤上的细菌,及时消灭水中细菌出现的苗头。园内每天按规定对每个设施水池定时抽样检查,并对外公布检查结果,让入园游客及时了解当前水质信息,以确保水质量符合标准。
专业水上急救、景观设计和遮荫结构
水上乐园的景观设计以亚热带的植物和花卉为主,形成一个自然和放松的环境给游客,园内有很多遮荫设施免费为游客提供,让游客在阳光下得到最好的保护。
三、项目执行人介绍
罗女士。
四、项目内容简介
1、该项目所属娱乐行业
2、此项批准介绍
批准机构:
批准时间:
文件编号:
3、项目是否经过专业机构给予审核或评估。(含资产评估报告和银行资信证明)
4、扩建项目须简要勾画单位近三年财务的年终报表
五、项目自有资产介绍
(含地产、房产、设备、资金)
六:项目招商要求
(投资形式:资金、设备、技术、管理、市场)
1、资金形式招商付款方式
a、租金交纳及优惠政策有以下三种方式:
1、一次性交纳3年的租金。从第四年起租金递增5%;第五年租金递增6%;第六年租金递增7%;总体租金递增比例不超过原租金水平的20%。
2、首期交纳5年租金的30%,正式开业前再交齐5年租金全款。从第六年起租金递增5%;第七年递增6%;第八年递增7%;总体递增比例不超过20%。可签定租约合同期为xx年。
首期就一次性交纳5年租金。可获得6年实际使用权的优惠政策。从第七年起租金递增6%;第八年递增7%,总体递增比例不超过20%。除享受以上优惠政策以外,还可以获挑选一间商铺位置的机会。
3、首期交纳17年租金的30%,入驻前交齐xx年租金全款。可获得xx年实际使用权的优惠政策。可签定租约合同期为xx年。如xx年租金在首期就一次性交齐,除享受以上优惠政策以外,还可以获挑选两间商铺位置的机会。
4、租金交纳方式及提供优惠政策的理由:
考虑到项目的招商不但要符合公司的总体定位,同时还要兼顾公司的成本回收,并且回收期越短,产生的运营财务费用支出就越少,同时,及时还贷将有利于公司信用等级的提高,对将来的公司发展极其有利。上述方案一方面可以起到将缺乏实力小商户挡在门外的作用(及抬高门槛),达到自然淘汰的目的。同时,根据现金是王的原则,运用对我们影响极小的使用年限的优惠,让利商户,做到先期既给出优惠又不会使应收现款产生丝毫损失。
另外,兼顾将来项目升值,我们可以充分享受到升值的。利益,方案设定是为了尽量引导商户去选择5年一次性交纳租金的方式。此方式达到的经济效益将在附上的经济分析内容中计算出具体的数据体现。
项目计划书6
一、调查背景:
随着经济的飞速发展,我国国民的消费水平日益提高,作为当代的大学生,他们的消费来源主要是父母,当前我国很多家庭都是独生子女,所以他们的消费也日益增加,手机可以说是大学生必备的通讯工具,从此来看,我国手机消费市场还很大,目前也有很多品牌的手机充斥市场,诺基亚手机产品在我国人心中的印象也还好,包括质量、性能、外观等,可是很多大学生在真正决定购买手机时并不会选择该品牌手机,再随着苹果MacOSX,谷歌安卓操作系统的流行,年轻消费者购买手机的趋势不再那么的亲睐于塞班操作系统了。所以为了更好的打开诺基亚手机在大学生中的消费市场,巩固该品牌手机的市场地位,拓展本品牌手机的市场发展空间,为更好地满足消费者的消费需求,计划对大学生手机市场进行一次市场调研。
二、调查目的:
针对目前诺基亚手机市场的基本情况,本次市场调查须本着科学严谨、真实可靠、调查与论证相结合的原则,对此项调查进行深入的研究。本次市场调查的目的包括:
1、通过了解目前诺基亚手机市场的消费现状,分析大学生的手机品牌购买动机及购买达成主要因素;
2、明确大学生对诺基亚手机的品牌认知;
3、了解大学生消费群体的消费需求和消费行为;
4、了解大学生对诺基亚手机的认知和建议;
5、了解在大学生眼中诺基亚手机与其他品牌手机相比的优缺点;
6、最终目的:
(1)为诺基亚公司大学生手机市场的开发提供真实有效的依据;
(2)诺基亚公司应集中主要精力于开发哪一款式的产品;
(3)确立诺基亚公司在大学生消费市场的.营销定位;
(4)在大学生中树立品牌形象,提高品牌忠诚度。
三、调查内容:
1、大学生对诺基亚手机品牌的认可程度;
2、大学生对诺基亚手机品牌的的购买频率;
3、大学生对诺基亚手机品牌的购买意向;
4、诺基亚手机在大学生中的市场占有率;
5、不同消费层次的大学生对手机产品价格的接受程度;
6、大学生对诺基亚手机产品质量、性能的认知与评价;
7、大学生对诺基亚手机款式的认知与要求;
8、影响大学生购买手机产品的主要因素;
9、大学生对待新产品的态度;
10、大学生不接受新产品是由于有哪些担心因素;
11、大学生对手机产品功能的要求;
12、诺基亚手机产品与其他品牌手机相比的优缺点;
13、提出诺基亚手机产品存在的问题(质量、价格、包装、客户服务、促销)及建议;
四、调查地点及对象:
安徽工业大学校本部在校大学生
五、调查方法:
(1)以实物问卷的方式进行抽样调查,问卷共100份。
(2)以电子档的形式在安徽工业大学本部的校友里进行电子档的问卷调查。
(3)采用电话访问的方式进行调查,由访问员向被访问者拨打电话对消费者进行讲解后,进行一对一的访问。
六、时间安排
10月8日——9日:设计问卷及调查方案、了解品牌
10月10日——11日:修改、决定问卷和方案
10月12日:进行人员安排及培训
10月13——16日:实地调查
10月17日——18日:数据的审核及处理
10月19日——20日:统计分析
10月21日——22日:编写调研报告
10月23日——24日:印刷并提交调研报告
七、预算
问卷印刷费:100x0、1x3=30(元)
调研报告打印费:2元
电话费:30元
共计:62元
项目计划书7
一、活动主题:
尽可能具体写出策划书名称,如“XXX策划书”,置于页面的中央。时间和策划人写在第一页的右下角。
二、活动背景:
这部分内容应根据策划书的特点在以下项目中选取内容重点阐述;具体项目有:基本情况简介、主要执行对象、近期状况、组织部门、活动开展原因、社会影响、以及相关目的动机。其次应说明问题的环境特征,主要考虑环境的内在优势、弱点、机会及威胁等因素,对其作好全面的分析,将内容重点放在环境分析的.各项因素上,对过去现在的情况进行详细的描述,并通过对情况的预测制定计划。
三、活动目的:
活动的目的、意义应用简洁明了的语言将目的要点表述清楚;在陈述目的要点时,该活动的核心构成或策划的独到之处及由此产生的意义都应该明确写出。
四、活动时间和地点:
该项必须详细写出,非一次性举办的常规活动、项目活动必须列出时间安排表(教室申请另行安排)。活动时间与地点要考虑周密,充分顾到各种客观情况, 比如教室申请、场地因素、天气状况等。
五、活动名称:
根据活动的具体目的影响及意义拟定能够全面概括活动的名称。
六、活动的开展形式:
各部门须注明所开展活动的形式,比如文艺演出、文体竞赛、影视欣赏、知识宣传、展览、调查、讲座等。
七、活动流程:
活动开展应包括活动流程安排、奖项设置、时间设定等。涉及到奖项评定标准、活
动规则的内容可选择以附录的形式出现。活动流程安排大致可以分为三个阶段:
(一)活动准备阶段(包括海报宣传、前期报名、赞助经费等);
(二)活动举办阶段(包括人员的组织配置、场地安排情况等);
注:须注明开展活动的阶段负责人、指导单位、参加人数等信息。
(三)活动后续阶段(包括结果公示、活动开展情况总结等);
注:如有涉及校园卫生、环境等情况,应及时清理。
八、经费预算
活动的各项费用在根据实际情况进行具体、周密的计算后,用清晰明了的形式列出。
九、活动负责人及主要参与者
注明参与者、组织者、单位(如果小组策划应注明小组名称、负责人。)
附:注意事项
(一):策划书大标题置于中央位置,字体是“黑体”字号“小初”,姓名和时间写在策划书那一页的右下角,字体是“宋体”字号是“五号”。
(二):一下各标题使用字体“宋体”字号“四号”。标题里面的内容字体是“宋体”字号是“五号”
(三):策划书需要制作一张封面。
(四):纸张的尺寸大小为29.1*20.7cm(A4纸张大小)
(五):1.5倍行距,间距为0行
XXX活动策划书
印刷包装工程系
20xx年xx年xx月
项目计划书8
单位 xxxxxxxxxxxxx 学科 政治 作者 xxxx
一、项目概述
1.适用年级:七年级
2.涉及学科:政治
3.项目简介: 法律伴我行
(1)内容:
引导学生积极学习未成年人保护法,了解法律知识的重要作用,区分不合法的行为,并且懂得使用正当的法律手段维护自身的合法权益。
(2)背景:
本课是在学生思想比较单纯、真实,思维活跃,法律基础知识比较扎实,个别学生已经初步了解过未成年人保护法的基础上进行教学的。
(3)意义:
通过系统的学习以后,让学生提高法律意识和能力,做一个知法守法的好公民、好学生,懂得使用正当的法律手段维护自身的'合法权益,也从而使得整个社会更加和谐、安定。
4.学习团队
(1)教师:xxxx
(2)学生:初一学生
二、学习目标、对象、策略与任务分析
1.目标分析:
2.学习者特征分析:
1)起点能力水平:七年级的学生基础知识比较扎实,思想比较单纯、真实,思维活跃,很 听老师的话。有个别学生已经听说过《未成年人保护法》。
2)认知结构:学生通过电视、网络以及课堂等方式对《未成年人保护法》有了一定的了解, 但是还不是很清楚它的实质性作用。有些学生甚至认为这部法律是存在,但是离他们很远。 或者,有的学生认为自己已经是一个好学生了,不需要对这部法律作太多的理解。
3)学习风格:学生对课堂上老师提出的问题很感兴趣,学习氛围很好,能熟练掌握电脑的操作。
4)学习动机及态度:学生思维活跃,学习兴趣浓厚,善于和同学交流,课堂参与度高,积 极主动表达自己,渴望得到同学和教师的赞许
3.教学模式与策略分析:
本课主要是采用先行组织者教学策略、情境教学策略、动机教学策略、探究式教学策略等。
4.任务分析:
以8位同学为一小组,合作完成以下任务:
活动1:小组成员分工合作,充分利用老师给的学习资源或其它支持材料,寻找资料。 活动2: 对相关资料进行筛选,整理有效的资料。
活动3:小组内部成员一起分析讨论这些资料,并做好笔记。
活动4:小组内派代表发言,各个小组分别分享讨论成果。
三、学习过程
项目学习活动过程描述:
活动1:导入新课,鼓励学生主动发表对未成年人保护法的认识。然后老师引导学生去
尝试分析课本上的几个事例。
活动2: 以8人为一组,小组内分工合作,利用老师提供的学习资源或其它支持材料,
寻找相关的有效资料。
活动3:筛选、整理有效资料后,小组内通过分析讨论,得出讨论结果。
活动4:各组分享讨论成果后,老师再对大家的讨论以及本课的学习内容进行总结。这
有利于重新巩固本课的学习内容,加深学生们的印象,使他们能够运用知识来解决实际问题,学以致用。
四、学习工具与环境
多媒体教室、教学课件ppt、课本
五、项目时间
项目学习计划书
六、学习评价
《法律伴我行》过程性评价量规
项目学习计划书
项目计划书9
一、项目背景
水上乐园是一种集合了各种水上娱乐、游戏项目于一体的娱乐场所。随着人们消费水平和生活质量的提高,水上乐园越来越受到大众的欢迎,也成为了一个极具市场前景的投资项目。
本公司拟在市区建设一座大型水上乐园,可大幅度扩大本公司的经营规模和业务范围,提升公司知名度和盈利能力,也为当地市民提供一个休闲娱乐的好去处。
二、项目概述
水上乐园项目地点位于县城区域街道,总面积约15,000平方米。计划主要装备丰富,包括滑梯、激流勇进、摩托艇、浪花池、水上拖曳、冲浪模拟器、水上攀岩等,覆盖大、小、中各种水上项目,适合不同年龄段的人群。其中,滑梯设多种高度和长度,互相穿插,诱人体验;激流勇进分为中小、大三个等级,让游客在溪流之间畅游;浪花池内沐浴着喷泉般的泡沫,感受自己在大海中跳跃的快感等等。
同时,我们将供应各类食品饮料,保证游客的口感体验。场馆内还设有休闲娱乐、商家驻点等区域,满足游客的各种需求。
三、市场前景和市场分析
发达的市场经济给中国水上乐园行业带来了繁荣的时代,亚洲地区排名前三,自然水资源丰富,有利于水上游乐设施的建设。据相关数据,未来中国水上乐园市场容量将有望达到20xx亿,10年内行业增长率将达到25%。
目前国内水上乐园行业正在处于快速发展的阶段,市场需求持续火热。而本次项目所在的县级城市,由于本地区水资源丰富,此类设施相对较少,市场需求旺盛。
四、项目投资和盈利分析
项目总投资约20xx万元,其中土地使用权费用200万元,水上设施和相关建筑设施费用1,500万元,运营资金300万元。
根据市场调研结果,预计年总体运营收入约20xx万元,开发前三年投入和运营费用约4000万,预期回收期为5年,利润约500-600万元。
五、项目建设周期
本次项目主要涉及场地规划和设施建设,预计建设时间为1年,可分为如下几个阶段:
1、前期准备阶段:包括场地勘测、规划设计方案、投资预算等工作,总计约3个月。
2、建设成果确认阶段:包括报建手续办理、建设单位审定、规划和设计方案审定等要求,总计约1个月。
3、建设实施阶段:包括土建、设备、施工等工程建设,总计12个月。
4、验收、竣工、交付阶段:包括对项目进行全面验收、竣工和交付准备等工作,总计约2个月。
六、项目保障措施
1、场地和设施保障:本项目的建设场地将达到安全、健康和卫生要求,每个项目设施都经过测试和好评,确保顾客的体验和安全。
2、人员管理保障:本项目将聘请丰富技能的人员负责日常管理,确保园区安全、秩序和服务质量的高标准。
3、设施维护保障:本项目将按时定期对设施进行维护和保养,确保项目的长期可持续发展。
七、项目专业团队和合作伙伴
本项目将引进大量优秀的设备和技术配方,同时也会邀请相关行业的专家和技术人员进行深度合作。我们也期待和业内优秀企业和公司建立深厚的合作关系,共同探讨行业的发展方向和未来的空间。
八、项目收益分析
本项目将为当地带来就业机会,吸引更多人前来消费旅游。不仅能够创造巨大的社会经济效益,也为社会营造一种积极向上的娱乐氛围和道德风尚,提升本地休闲娱乐产业的`健康发展。
在本地市场上,本项目将为当地各种线下和线上渠道的营销和推广提供了极好的机会,进一步增强了行业竞争力和市场生存能力,提高社会公众对本地区旅游和娱乐发展的认同度。
九、项目建设成效预测
本项目将充分发挥资源优势,依托本地环境,借助新兴的技术手段和理念,构建一种质量稳定、服务优良的专业水上娱乐领域的新标杆。整个项目将有满足各种年龄段人的需求,留下深度的用户体验和消费记忆。未来,这个项目将成为一个备受社会欢迎的娱乐中心。
十、项目实施风险及防范措施
1、市场风险
市场风险是本项目需要警惕的首要风险。未来的市场变化很难预测,因此需要谨慎分析,并采取措施控制市场风险。
2、经营风险
经营风险是本项目实施过程中最大的风险之一。为了避免经营风险,我们将实施科学管理,管理项目各个环节,直至顾客体验到顾客满意。
3、技术风险
本项目涉及金融策划、资源整合、技术创新等多个领域,技术风险是不可避免的。我们将与行业内最优秀的专家、企业和顾问合作,降低技术风险和不确定性。
4、政策风险
项目在建设过程中还需要遵从国家的相关政策和法规。因此项目实施前,需要全面掌握政策和法规的规定,充分理解政策精神,履行相关政策和法规。
十一、项目执行方案
1、前期准备
确定项目需求和投资方案
场地勘测和架构
确定项目规划
完成土地使用权和行政审批
确定施工单元和相关合同
2、建设过程
根据设计方案,进行材料采购,确保工程质量
全面测试和验收所有设备,保障项目运行安全
设立运营、管理、安全等方面的部门和人员,并指定专人负责
开展场地、设备、人员和安全等方面的培训和考核
投入使用前,举行开业仪式,提高项目的知名度和影响力
3、后期运营
全面升级设计和设施,以适应市场需要
进行市场研究和调查,提供更全面和贴心的服务
根据市场需求,增加更多的设施和功能性场馆
与相关合作伙伴建立合作机制,以推广项目的稳定发展
相关节假日,增加不同的优惠、主题和活动,提高顾客的参与度和黏合度
十二、项目保密协议
此项目的所有投资方案和营销策略,都是本公司商业秘密。在项目执行的联合政策下,任何人都不能向第三方泄露任何信息,除非此行动事先得到所有投资者的书面同意。
本项目执行期间,在未出现合同条款争议前,所有的谈判内容和技术合作都属于无条件的秘密。任何一方如果以不正当的方式公开、散播或泄露相关的谈判内容和技术合作,都将受到制止和惩罚。
总结
水上乐园项目作为当今休闲娱乐产业的一种新兴形式,具有一定的市场前景和潜力。借助互联网大数据手段,进行全面综合分析和规划,是每一个投资人必须手握的法宝。本方案充分考虑市场需求和风险点,提出多种防范措施和解决方案。所有投资者一定要通过全面、严密和有效的风险预测和风险控制来保障项目的成功实施,卡方保障项目未来的升级和发展。
项目计划书10
当前,盐津县三大产业已经显现规模效应,初步实现了县委依托三大产业富民的产业构想。为多方位拓展农民增收的渠道,活跃县域经济,充分利用本土资源发展特色经济,我县拟逐步构建艾蒿产业发展蓝图。
一、艾蒿的生长习性
1.艾蒿的生长习性
艾草多年生草本植物,叶银灰色,花白色,花、茎及叶具有挥发性药香,叶片味道似柠檬,常被用于制作花露水,擦在皮肤上具有防蚊虫叮咬的功效,欧洲人常拿叶片进行泡茶饮用,有益肠胃健康。艾叶别称冰台、遏草、香艾、蕲艾、艾蒿﹑灸草﹑医草﹑黄草﹑艾绒等,是菊科蒿属多年生草本或略成半灌木状植物,分布广,除极干旱与高寒地区外,全国各个地区都有。艾叶是一种非常常见的药用植物,在市场上很受欢迎,种植也特别简单。艾草极易繁衍生长,耐寒耐旱对气候和土壤的适应性较强,田边、地头、山坡、荒地均可选择为种植地,以土层深厚、土壤通透性好、有机质丰富的中性土壤为好,为了节约土地资源应选择丘陵等进行合理布局。艾蒿种子发芽温度为18-22摄氏度,发芽天数为8-12天,生长适宜温度为15-35摄氏度,全年可播种,开花,播种到大约90天开花,需充足的阳光,为保证长势和产量,需每半月施肥一次。
2.艾蒿在盐津县的分布、生长情况
我县全域都适宜艾蒿生长,山坡、荒地艾蒿涨势狂野,高山、低海拔地区随处可见,遍布田间地头,产量巨大,资源丰富。
3.采收加工
艾草割倒后在地里自然凉晒三天左右,第四天早上(早上回潮叶子不掉落。除雨天抢收外千万不要在中午、下午收。)收入仓库,这时艾草已7成干不会霉变。商品以足干、呈雏缩、多叶片、枝条小、青绿色、气香、味苦、无泥沙、无杂质、无霉坏者为佳。
二、艾蒿的相关产品、产业链
1.艾草产品
艾草不仅仅用于药用,在食用、建材、家纺等方面用途也越来越多。我县产艾的茎叶含绒量大,挥发油、黄酮等有效成分含量高,为制作多元化产品提供了空间。目前以艾草保健养生的特色产业呈现出迅猛的发展势头。艾绒、艾条、艾茶、艾精油等深加工产品深受保健人群的喜爱。另外,儿童爽身粉、艾绒轿车顶、卫生护垫等28个产品已获得国家专利(14项发明专利)。“艾有机粉”、“艾茶叶”等产品,获得100多项专利证书(含75项发明专利),采取微波萃取技术提取的艾纤维具有超强的'抗氧化性,为开发高档造纸、纺织、建材开辟了新通道。
2.艾草产业链
艾草的种植采收、晾晒至7成干储存保管,这是产业链前端第一环,接下来第二环是继续干燥分离加工艾绒、制成艾茶,生产艾草青团、艾叶鸡蛋、艾梗鸡汤等食品,也可生产出艾条,在这一环节中还可提炼艾精油制作沐浴露、护发素,第三环就是深度加工,采用特定工艺,制成艾纤维家装板材等艾建材制品、艾绒轿车内饰、艾纤维面料家纺品等。我们的中长期目标是通过政策扶持,在我县发展为艾草种植、产品加工、研发设计、仓储物流、内销外贸的产业链。
3.加工工艺流程
目前,在河南省南阳市已研发有技术成熟稳定的智能生产设备,如智能全自动卷条机,围绕提高质量和效率改进制绒工艺,对粉碎机增加振动螺旋筛,显著降低了艾杆含量,还使用混合机解决了艾绒色泽不均的问题,研发了自动分拣艾粒包装机、机器人艾叶喂料机,先进的艾饼、艾粒成型机械和无烟艾条生产设备等智能生产设备。
三、种植前景
目前以艾草保健养生的特色产业呈现出迅猛的发展势头,相关产品科技含量十足,附加值高,市场前景广阔。艾绒、艾条、艾茶、艾精油等深加工产品深受保健人群的喜爱。艾草的需求量以每年4-5%的速度递增,药用年需求量为几万吨,保健用艾草的需求每年十万吨左右。艾草为多年生草本,每年能够收获3-4茬,投资少管理方便,每亩每年可以带来4000多元的收益。可引导农民大力种植以增加收入,通过人工栽培为发展规模化加工提供充足的工业原料。尤为重要的是,南阳艾草产业的发展模式对我县极有参照价值,可预见收益回报周期短,同时自然灾害对艾草的生长影响小,只要有充足水源,成品产出量几乎不受天气等自然因素影响,自然灾害灾害风险可控。目前该行业在国内没有引起足够重视,国内外的市场潜力空间大,这无疑是我县发展该产业的最佳机会。
四、产业规划建议
艾草相关前沿科技产品的科技含量十足,附加值高,市场前景广阔,可结合脱贫攻坚接力乡村振兴计划引进扶持有深度科技背景的龙头企业,积极发动群众和乡村集体经济实体与龙头企业密切合作,以土地、劳动力、农业生产设施参股,合理协商分配机制,让农户与龙头企业发展深度利益联结,带动培育本地规模化产业发展。下一步,我们可联系南阳有关单位寻求帮助,派学习考察团前往南阳跟班培训学习。筹建艾草行业技术培训机构,引导民间资本参与设立艾草加工企业,销售企业,艾灸馆等市场主体,做强做大我县的艾草产业,为我县社会经济发展和农民增收寻求新的增长点。
我县发展艾草产业,起步阶段可仿照学习南阳经验,首先建立野生艾草采集基地,逐步分批筹建无尘艾绒提取车间、自动化艾条卷制车间,牵线搭桥帮助企业购置先进的艾饼、艾粒成型机械和无烟艾条生产设备等智能生产设备,最终建立起高技术质量的现代化生产完整产业链,实现产品的生产工艺和市场风险可控。
项目计划书11
【商业计划书】
商业计划书(Business Plan),是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件,是企业经营者素质的体现,是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。完备的商业计划书,不仅是企业能否成功融资的关键因素,同时也是企业发展的核心管理工具。
【无人机项目商业计划书价值体现】
《无人机项目商业计划书》基于产品分析、把握行业市场现状和发展趋势、综合研究国家法律法规、宏观政策、产业中长期规划、产业政策及地方政策、项目团队优势等基本内容,着力呈现项目主体现状、发展定位、发展远景和使命、发展战略、商业运作模式、发展前景等,深度透析项目的竞争优势、盈利能力、生存能力、发展潜力等,最大限度地体现项目的价值:
——作为项目运作主体的沟通工具。《无人机项目商业计划书》着力体现企业的价值,有效吸引投资、信贷、员工、战略合作伙伴,包括政府在内的其他利益相关者;
——作为项目运作主体的管理工具。《无人机项目商业计划书》可视为项目运作主体的计划工具,引导公司走过发展的不同阶段,规划具有战略性、全局性、长期性;
——作为项目运作的行动指导工具。《无人机项目商业计划书》内容涉及到项目运作的方方面面,能够全程指导项目开展工作。
【无人机项目商业计划书质量保障】
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【无人机项目商业计划书目录】
第一部分 摘要
一. 公司概况描述
二. 公司的宗旨和目标
三. 公司目前股权结构
四. 已投入的资金及用途
五. 公司目前主要产品或服务介绍
六. 市场概况和营销策略
七. 主要业务部门及业绩简介
八. 核心经营团队
九. 公司优势说明
十. 目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)
十二. 财务分析
1. 财务历史数据
2. 财务预计
3. 资产负债情况
第二部分 综述 第一章 公司介绍
一.公司的宗旨
二.公司简介资料
三.各部门职能和经营目标
四.公司管理
1. 董事会
2. 经营团队
3. 外部支持
第二章 技术与产品
一.技术描述及技术持有
二.产品状况
1. 主要产品目录
2. 产品特性
3. 正在开发/待开发产品简介
4. 研发计划及时间表
5. 知识产权策略
6. 无形资产
三.产品生产
1.资源及原材料供应
2.现有生产条件和生产能力
3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
4.原有主要设备及需添置设备
5.产品标准、质检和生产成本控制
6.包装与储运
第三章 市场分析
一.市场规模、市场结构与划分
二.目标市场的设定
三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四.目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产 品排名及品牌状况
五.市场趋势预测和市场机会
六.行业政策
第四章 竞争分析
一 .有无行业垄断
二.从市场细分看竞争者市场份额
三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况
四.潜在竞争对手情况和市场变化分析
五.公司产品竞争优势
第五章 市场营销
一.概述营销计划
二.销售政策的制定
三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四.主要业务关系状况
五.销售队伍情况及销售福利分配政策
六.促销和市场渗透
1. 主要促销方式
2. 广告/公关策略、媒体评估
七.产品价格方案
1 . 定价依据和价格结构
2. 影响价格变化的因素和对策
八. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
九. 市场开发规划,销售目标
第六章 投资说明
一.资金需求说明(用量/期限)
二.资金使用计划及进度
三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
四.资本结构
五.回报/偿还计划
六.资本原负债结构说明
七.投资抵押
八.投资担保
九.吸纳投资后股权结构
十.股权成本
十一.投资者介入公司管理之程度说明
十二.报告
十三.杂费支付
第七章 投资报酬与退出
一.股票上市
二.股权转让
三.股权回购
四.股利
第八章 风险分析
一.资源风险
二.市场不确定性风险
三.研发风险
四.生产不确定性风险
五.成本控制风险
六.竞争风险
七.政策风险
八.财务风险
九.管理风险
十.破产风险
第九章 管理
一.公司组织结构
二.管理制度及劳动合同
三.人事计划
四.薪资、福利方案
五.股权分配和认股计划
第十章 财务分析
一.财务分析说明
二.财务数据预测
1 . 销售收入明细表
2. 成本费用明细表
3. 薪金水平明细表
4. 固定资产明细表
5. 资产负债表
6. 利润及利润分配明细表
7. 现金流量表
8. 财务指标分析
项目计划书12
一、项目简介:
本项目是农业旅游观光项目,农业是一个国家、一个民族的根本,国家也深知这一点所以大力发展农业项目。本项目坐落在北京的后花园怀柔,全国重点城镇—怀柔区北房镇,项目占地100亩,地理位置极为优越,紧邻101国道,怀柔十八景近在咫尺,走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936,916,980等数条公车通达,潮白河环绕周围,与自然共从。本项目是政府大力扶持项目,顺应国家政策,享受政府政策补贴,地理位置优越,周围气候大好,前景广阔,投资小,回报快,收益稳定,项目需要资金550万,当年就收回本钱并且达到盈利。
二、项目分析:
1、项目的基本情况:项目计划建设
120栋观光大棚,一个生态餐厅和配套的附属设施,两者既能相互依托,优势互补,又能独立经营,集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假,休闲,养老于一体的综合性园区。
2、项目来历:绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程,随着人们生活水平的不断提高,渴望反朴归真,追求乡情野趣成为时尚。连日紧张忙碌的生存竞争之后,偶逢节假闲暇,或在田间劳作,或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路,呼吸新鲜湿润充满泥土芬芳的空气,使人们心旷神怡,一切烦恼与疲劳都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势,挖掘农业资源优势,增强城市服务辐射功能,拉动消费,增加收入,开辟郊区游农业增收新途径,拓出新农村建设农业新模式,特制定本规划。形式发展和实践证明,以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式,又因中国老龄化的到来,城市工薪阶层的老人,很难找到一个空气清新,即便宜又能栽花种草的.养老圣地,我们的园区恰恰迎合他们的需要。
3、证件状况文件:有政府下发的项目补贴文件。
4、建造过程和保证:政府大力发展扶持,只有支持,不会有任何的阻挠,我公司本身就是建筑公司,可以节约高效的完成建设,在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。
三、财务和建设计划:
1、项目需用资金
550万,自有资金50万。
2、先期资金主攻建观光大棚,需要资金
300万,建设完毕后政府给补贴240万,在我们建设的同时,大棚的水、电、路、由政府负责统一安装,然后还会为我们铺设滴灌,架设电动卷帘机,这几项将又为我们节省资金近200万。
3、在完善、销售大棚的同时,建造生态餐厅,计划投资
100万。
4、园区的管理完善和大棚冬季保温
50万。
四、市场分析:
1、项目周边的大棚一次性租给当地农民
20年使用,是10万一栋,而且供不应求,如果一次性租给北京市里的老人要15-20万。(住:每个大棚400平米,带生活用房80平米。)
2、如果是我们自己经营,政府给提供项目,政府每年都还要给我们补贴,并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润
1万元,利润还要翻翻。
五、融资方式:
融资、借贷、合作。
六、项目建设财务计划:
1、观光大棚主体建设
300万。
2、生态餐厅建设
100万。
3、园区的管理完善和大棚冬季保温
50万。
4、餐厅设备、材料、人工、运营
50万。
5、垂钓池和园区绿化
50万。
七、项目运营计划:
1、大棚的种植有政府的补贴和承诺,收入以最保守的估计是
100万。
2、生态餐厅以每月
10万的保守估计,一年的纯收入在120万。
3.50个休闲度假房,以每年每个一万元的最低价出租,一年可获利50万。
4、园区以往每年观光采摘可获利
20万,园区建好后将会翻一翻,达到40万。园区综合年利润共计310万,预计2年收回成本,如果养老房20年一次性买断的话,以最低价每栋15万计算,50栋是750万,我们将提前收回成本并且盈利。
八、可行性分析
适应了旅游产业结构优化调整的客观要求,是旅游开发形式转型的新探索,推进了现代旅游业和现代农业的发展,不仅拓宽了旅游资源开发的路径,而且把农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假,休闲,养老、新农村建设有机结合起来,加快了结构调整,提升和丰富了旅游的内涵,减少了旅游开发的投资风险,迎合了大众消费心理。
项目计划书13
项目名称:天门民生农产品股份有限公司
所在国家(地区):中国
申报日期:20xx年04月12日
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。要求收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本人同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
一、 项目基本情况
二、项目主要内容概述
(一)企业的宗旨(200字左右)
(二)项目提出的背景和必要性。包括:
1.国内外研究现状和发展趋势;
2.现有技术成果来源及其知识产权状况;
3.技术的产业关联度分析以及技术突破对产业技术进步的重要意义和作用;
(三)项目国内外市场分析。包括:
1.国内外现有份额和市场优势分析;
2.项目可能形成的产业规模和市场前景分析;
(四)项目主要研究开发内容。包括:
1.项目的主要研究开发内容、关键技术和创新点、先进性和成熟度分析;
2.预期的主要技术指标、经济指标和达产规模(必须有具体量化指标);
(五)项目实施的技术方案。包括:
1.技术路线、工艺流程;
2.可能存在的环境压力及环境保护方案;
3.产品技术性能水平与国内外同类产品的比较; 4.拟建公司的原材料供应及外部配套要求; 5.已经获得的自主知识产权;
(六)项目预期的总体目标和阶段目标。包括: 1.项目总体目标(开发年限、预期规模、预期效益); 2.开发的分阶段目标、进度安排;
(七)项目实施的现有基础。包括:
1.现有基础和已完成的'工作(生物医药项目要明确项目进展,并提供临床批件、临床试验报告、生产批件、(试)生产文号等相关证明文件);
2.现有人员组成、运行机制(匿名描述);
三、产品与服务
(一)介绍拟建企业的产品与服务。包括:
营销模式、利润的来源、持续营利、对客户的价值等分析。
(二)竞争对手分析及比较
1.有哪些技术雷同的产品现在已在市场上出现及市场营销情况; 2.有哪些相同技术的产品现在已在市场上出现及市场营销情况; 3.待开发的产品与上述产品相比的相对优势和市场前景等分析;
四、市场营销
介绍企业对该项目的营销策略。包括:
1.市场分析和定位;
2.竞争环境、竞争优势与不足;
3.营销战略、模式和预期达到的目标;
4.营销团队组成、结构和不足(匿名描述);
五、财务预测
(一)投资概算表
单位:万元人民币
(二)融资计划表
(三)概算说明
对以上概算表内各栏目作逐项说明。
项目计划书14
一、前言:
本报告针对绿壳蛋鸡养殖行业项目投资,从经济、技术、生产、销售和社会各种环境等因素进行具体调查、研究、分析,确定项目投资的有利及不利因素。
步入21世纪以来,人们的生活水平存有了非常大的提升,对于日常的饮食开支已经无此满足用户于挨饿果腹,绿色、环保,生态变成了人民对饮食条件的基本建议之一。在这样的大环境下,如何更好的利用我们山区的自然条件优势,充分发挥当地生态养殖业的促进作用,提升当地农民的生活水平,搞好农村产业发展的文章,沦为我们当地政府急需解决的一件大事必须事。
我的绿壳蛋鸡养殖场扩大规模项目正是借此机会顺势而为,既可以利用原先的养殖经验,又可以赶上国家今年农业大发展的东风,趁势而上,争取做大做强,成为我镇乃至我县农业产业的一张金灿灿的名片。
二、市场分析:
绿壳蛋鸡由于具有特殊的药用价值,且吃乌鸡的习惯几乎遍布全国城乡,因此历来是我国畅销的产品,无论何地其价格都比其它禽类高。其在今后5-8年内均为扩种繁殖推广阶段,目前绝大部分地区还属空白,市场上还很难找到,只有北京、上海、广州、海南等大中城市的超市上偶有所见,数量极少,价格40元/公斤,且多是有价无货。日本人、韩国人都以吃绿壳蛋为荣,有些地区出口绿壳蛋的合同已签到三年以后。我国有13亿人口,98%的中国人都吃蛋,营养丰富、药食兼用的绿壳鸡蛋必将有广阔的市场前景。现在由于数量极少,价位较高,我国普通百姓很难吃得到、吃得起,甚至还有80%的农民根本就不相信有绿壳鸡蛋。但大中城市里却有一个相当大的高消费群体,他们吃喝讲营养、滋补,所以目前极少数量的商品蛋仅供宾馆、饭店、超市用来招揽顾客。几年后,随着绿壳蛋鸡的种群扩大,才会有较多数量的商品蛋进入市场,价位也会随之回落,吃得起绿壳鸡蛋的消费群体也顺其增多,绿壳蛋的市场更是日趋扩大,绿壳蛋的销路更是不用发愁。
据《中国食品报》报导:现全国平均值每个市(县)养殖蛋鸡数已少于100万只,基本饱和状态,养殖者已无利可图,这也近年来很多蛋鸡场家一直在走下坡路,很多场家甚至跌穿血本的关键原因。普通鸡蛋的价格一再降再再降,已经至了成本的边缘,老百姓也无以为继买不起鸡蛋,且时间长了,人们辨认出鸡蛋不像是以前那么茶了,并且了解到鸡蛋的胆固醇低,一些人便靠近了鸡蛋。蓝壳蛋的面世,为众多蛋鸡场家更改新品种提供更多了解决之道,也为众多投资者提供更多了潜在商机,也将彻底消除了人们对普通鸡蛋的种种疑虑,渐渐讨厌具备补肾保健的绿鸡蛋。现在,绿壳蛋鸡存栏仅有10万只,其中种鸡存有3.5万只,不及市场需求的百万分之一,特别就是我国已经重新加入世贸组织,绿壳蛋鸡做为我国独特的优质畜禽产品,最存有期望步入国际市场,参予国际市场竞争的绿色农产品之一。专家预测,绿壳蛋鸡十年内难以满足用户市场需求,并将逐步替代普通禽蛋,市场潜力非常大,养殖景十分诱人,就是养殖爱好者、下岗工人就业者的新宠项目。目前一些有远见的蛋鸡养殖场已经纷纷转产绿壳鸡蛋,并已获得高额的利润投资回报。
三、 SWOT分析:
S 我们的优势
我们有一定的养殖经验,对于育苗,疾病预防控制有一定的实际操作经验。
同时厂家可以及时提供更多技术指导。
大学生村官人数多,可以在技术、市场开发方面提供帮助。
与省农村信息报关系较好,对方急于搞有关报导,提供更多必要协助。
W 劣势
缺乏适当的客户资源,没自己的.品牌,没有关的市场研发经验可以先进经验,目前主要就是依靠顾客上门出售,销量比较平衡,没自己的市场营销网络,缺少市场研发意识。
O 机会
目前我县还没有禽类的注重项目,如果我们能现行干预这片蓝海,并拿下一定的知名度,构成一定规模,可以向有关部门明确提出资金等的扶植政策。我县及周边县市有著一定得中高档肉鸡和鸡蛋的市场需求,而市场上相似的品种无法较好的满足用户这种市场需求,存有一定程度的供大于谋的局面,有助于我们研发市场,弥补市场空白。
T 威胁
养鸡业门槛较低,县里已经存有不少人专门从事或计划研发此类项目,如果我们无法加快进度,则将陷于低价竞争的红海之中。
四、经营策略:
1、设立专门的养鸡合作社,注册商标。人们常说道:"商标就是商战的利器,就是开拓市场的先锋"。如果我们先人一步登记注册了自己的商标,这样可以在市场上构成一定的认知度。力争赢得一些绿色、环保方面的证书和质量证书。
2、定位中高档,无论是绿壳蛋鸡还是贵妃鸡都是已经具有一定知名度的中高档鸡种。有着较高的药用滋补价值,而绿壳蛋鸡的鸡蛋更是有神蛋的美誉对因儿童缺锌综合症引起的厌食、异食、免疫力低下、不长个子以及中老年心脑血管疾病、甲状腺肿瘤、抗衰老等有明显效果,对预防高血压、高血脂、冠心病、防癌、抗癌,胎儿发育不良,调整内分泌,推迟女性更年期、养颜美容、补充孕妇及病员的营养,提高老年人的免疫力都有很好的治疗保健作用。因此,我们推出的肉鸡和鸡蛋的价格要与一般的土鸡有所落差。
五、营销策略:
1、价格定位
目前我们零售价肉鸡的价格通常在30元至25元之间,鸡蛋的价格约一元五一只。如果我们的商标注册下来,并能够获得一些质量标准的判定证书的话,我们的价格还可以存有一定得下降空间。
2、销售策略
(1) 在出售鸡苗的时候与销售商签订合同,预先确保一部分的销量;
(2) 在农贸市场租下摊位,以专卖的形式销售;
(3) 与县城以及隔壁县市的酒店酒家联系,例如华天酒店等 。谋求沦为其紧固供应商;
(4) 在当地报纸,电视台等发布广告;在人口密集地做一些宣传条幅
(5) 与农业局等有关部门搞好工作,谋求步入各单位年货、福利的派发目录;
(6) 与农村信息报联系,力争发一个专门的报道,在省报上做好市场宣传;
(7) 于农民信箱的每日一并助联系,以短消息的形式空袭全省;使附近以及周边城市的居民熟识这个产品。
六、组织架构:
主管一人:负责管理养殖场的日常全面工作。
市场开发一至二人:负责公司相关宣传材料的制作,处理与相关媒体间的关系,开发市场,接待客户等。
养殖技术人员二至三人:负责管理养殖场的实际养殖保护工作。
七、成本核算:
须要改建或新建的固定设备开支约20万,其中包含鸡舍,孵化场,工人宿舍等。
流动支出:其中工资成本:按每人每月800计算,一共四人,则一年需要,约四万。其他开支主要包括饲料、药品、运输、经营成本等。
八、收益核算:
鸡苗的价格在5块左右。一般来说,从鸡苗买回到成熟可以出售,需要经过4个半月左右的时间,平均一天每只鸡的饲料(包括生病用药)成本在3角,算起来总的流动成本是40元/只,而按市场价格计算,每只鸡的销售价格在75元(按25元/斤,三斤)左右,刨去因病致死等其他因素,光鸡的的利润,养殖场一万只鸡的毛利润是30万左右。
此外,每只母鸡平均值三天产一只蛋,每只蛋的价格在1块五块至两块之间,按照一万只鸡中存有两千只蛋鸡的产蛋量来说,每个月可以存有两万多的总收入。
项目计划书15
店铺名称:“幸福人”零食小铺。
店铺宗旨:打造最潮的零嘴
店铺经营项目:饮料,方便面,特色小吃等
一、商业想法
创业原因:
黄山学院是一所坐落于群山脚下的美丽校园,校园环境优美,气候宜人,生活在这里不知不觉已经被其美好所感染。由于校园较大,大购在规定时间营业,导致那些夜晚熬夜想填饱肚子的小伙伴无处可去。而且男生寝室里有部分宅男更加不愿意外出卖零食,他们的零食需求量往往大于主食,所有90后的我们对于这种需求决定创建一家新颖,独特又符合学生潮流的连锁零食小卖铺。广大师生希望能购买到更多学校超市里面买不到的零嘴小吃,希望这些小吃健康营养花色丰富且方便实惠。
二、项目概述
“幸福人”一家零售店位于黄山学院校园的任何一间寝室其宗旨:
打造最潮的零嘴
为了进一步了解零嘴小吃在校园里的发展前景,制定有效的市场营销方案。我们针对零嘴商品设计了问卷,对校园内的学生进行校园随访。根据市场报告显示,学校里的学生在零嘴上大都倾向于干果、话梅类,在所有消费中的比例最高,有。还有一些同学喜欢糕点类和肉类零嘴(例如麻薯、松塔千层酥、猪脯肉、酱鸭脖子)在消费中的比例也挺多的,分别占和。而且据显示,校内生每周至少去大购次数为一次大多每次在大购的消费在0~25之间,也有许多学生在创业一条街的次数在每周两次到三次之间,更有学生在每周三次以上。
开始创业还应该注重营销策略,只有足够吸引消费者的营销,才能使店铺生意兴隆。我店还通过分析市场营销环境,运用SWOT分析等方式来了解市场情况,并有针对性的提出各种营销策略,运用各种营销开辟校园零嘴市场,在提高店铺业绩的同时为消费者提供更好的服务。
三、团队部门协作与执行
我店铺人员总6人,各自的特长,我们进行了明确的分工,店长、副店长、销售员、采购员、定价员、财务员。店长——汤甜甜:做事认真仔细,有很强的管理能力和协调能力。
副店长——龚进:是我们体育委员,他为人热心大方得体,有良好的交际能力。
销售员——鲁润楠和张立先:此两人性格活泼大胆,有很好的交际能力。
采购员——阮良熊:交际能力很强,而且对小零嘴方面有比较深入的了解,自己又是贪嘴之人。
定价员——韩阳:此人对小零嘴的市场价位比较了解。
财务员——汤甜甜:此人性格较为细心而且算数能力好。
四、校园营销环境分析
(一)宏观环境分析
黄山学院学校是一所半封闭式寄宿制的学校,面积共共1000多亩在校生约20000多人。来社会经济水急速上升,学生生活水不断提高,在自身经济能力得到满足的同时,学生更加注重饮食的健康,更加喜爱健康营养美味实惠的零嘴小吃,而这些有利条件对哦证实着我们拥有着大量的潜在消费者,特别是把零嘴当主食的90后青年。
(二)微观环境分析:
本店的消费是广大师生,他们追求健康、营养、实惠、新颖又符合潮流的小零嘴。通过分析我们发现,对零食的需求也大幅增长。
五、“幸福人”4PS分析
1、产品策略分析:
零嘴小吃点包括糖果、糕点、肉类、鱼类、干果、话梅类等,主要分为糖果梅子类、糕点、肉类和地方特色小吃四大类。本店所有食品大多都是散包装类,每种产品都有自己的包装,各种时节性强的食品在特定的日子里我们会免费提供方特定的包装。具体方案:
每季度推出主打产品:除了一些比较收欢迎的小零嘴,本店还根据不同的时节、不同的节日推出相应的食品,及时满足孤苦需要,为顾客提供服务,及时把握市场行情并做出真确的销售方案。如圣诞节到了,本点会提供一些圣诞食品,如圣诞苹果,本店还会免费为那些食品进行包装。第一季度主打产品进货清单如下:
我们会在推出产品的第二周统计出第一周同学们最喜爱的小零嘴作为周明星产品和周销售冠军,更好的给同学们做出选择。我们会在定期的时候(节假日等)推出节日特色产品。
我们通过第一季度同学们对小零嘴的喜爱程度在第一季度的基础上做出相对应的`调节更换,对一些销售不是特别理想的小零嘴进行促销活动,对热销的一些小零嘴进行及时的补货。
(一)每周五推出优惠服务:每到周五,为了使更多新的食品上架,这时候就不得不使一些食品快速下架,这时本店推出每周优惠策略,不但可以让顾客享受到优惠还可以减清货物囤积。
(二)节假日优惠活动:节假店会给予一定优惠给那些经常光顾本店的客户。
2、分销、进货渠道策略:
(一)、本店采取网上购物,通过到站订购物品,获得来自各地的食品,然后在校内的直销,以减少库存降低商品成本。本店还有一个特色,所有的包装袋都采用报纸做成的纸袋(环保袋),提倡环保。
(二)、进货渠道:由专门的采购人员定期去网上挖掘新的产品,保证购进的食品新颖、齐全且多样性,充分满足同学们的需求,且保证食品供应的及时性。我们承诺所进购的是通过采购员货比三家,选择最低价格的食品。
3、定价策略分析:
由于食品价格高低不等,价格参差不齐,且食品是在校内出售,价格不可以定的过高或过低,过高的价格会令消费者望而却步,而过低的价格商家无法产生利润。因此,我们决定个别产品(如荧光棒棒糖)会适当提高一些价格,但是我们所赚取的利润绝对不会太多,我们承诺把同学的利益放在第一位。而有些进货成本高的食品(如鱿鱼丝、猪肉脯),我们确定的价格只会高于成本的5%~10%。保证店铺的客户回头率,又不会让同学们有太大的经济负担。
4、促销组合策略分析:
促销它作为店铺扩大销售,增长业绩一种不可或缺的方式,是一种始终贯彻整个销售活动的营销,促销方式的优劣直接和销售额挂钩。所以,拥有一个好的促销策略就相当于拥有一个成功的开始。本店开设周五促销,节假日赠礼品,多买多送等优惠服务。每周推出一系列主打产品,通过在创业一条街贴海报等方式为这些商品宣传。
销售促进节假日在本店购买商品的顾客给予小礼品赠送。
六、财务分析
1、融资方式:
本店铺由我们志同道合的7位室友投资,预计总额20xx元,学校出自提供场所和水电等以入股的形式加入店里,以分红的方式获利。
2、创业成本:
3、运营成本:
4、单位成本的经济价值:
5、年度销售预测:
我们通过制作表格得出以下结论:我们将销售出店铺所有商品的70%,预计净利润为xx元。
6、利润预测——年度:
7、财务比率:
七、风险分析及避免方案
一、成本较高的风险。成本较高的风险主要有采购成本和运营成本的风险。采购成本的风险主要与销售量有关,但是在创业之初,由于不清楚顾客是否喜欢此类食品,我们的采购成本不会太大,而且只要有良好的社会关系,这个问题就能够迎刃而解。我们的采购渠道来自淘宝网,由于我们寝室里很多人都有淘宝上的帐号,而且有一个人是钻石三级,所以我们零嘴点在采购上就有一定的优势,运营成本的风险来自于商品的价格,因为我们享受到学校的创业优惠,房租、水电、装修和家具都以学校入股的形式提供,加上我们的工作人员都是在校学生,所以运营成本较低,因此我们商品的价格就要比外面便宜。
二、开业初期无人购买的风险。我们将通过向全校班级和办公室发传单,并在学校人员集中的地方张贴宣传海报的形式来进行宣传,并通过多种优惠活动,尽快吸引广大师生来店内消费。
三、食品如果口味不好,有卖不出去的风险,所以我们决定会适时的进行促销,来减少商品囤积,较少库存。我们采取削价出售,或者买一送一、赠送小礼品这样的方式使商品滞留量减少,或者把它们进行流通加工降价销售,降低风险指数。
八、项目评估
综合以上分析,我们认为我们选取的开家零食店的创业项目不仅具有投资少、风险小、成本低、利润回报率高、市场前景广阔等优势,在使顾客感受到美味、健康、营养、实惠的零嘴的同时,并保持营养健康的身体,是一项既简单又有意义的创业好项目,很适合没有经验却热情创业的我们。相信我们一定能够做得很出色的!
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